I den här handledningen lär du dig-
- GL-bokning i SAP med hjälp av kostnadscenter
- Skicka till kostnadsställe i SAP
GL-bokning i SAP med hjälp av kostnadscenter
Vi tar ett exempel på en affärstransaktion för utstationering.
Post General Ledger 5000 enheter i lokal valuta dras från husets bankkonto kontant och läggs i små kontanter.Steg 1) Ange transaktionskoden FB50
Steg 2) Ange dokumentdatumet i rubrikdelen på nästa skärm
Steg 3) Nästa väljknapp Företagskod
Steg 4) Ange företagskoden för transaktionen
Ange följande i artikeldetaljdelen
- Ange kontantkonto som ska debiteras
- Välj Debit
- Ange belopp som ska debiteras
- Ange bankkonto som ska krediteras
- Välj kredit
- Ange belopp som ska krediteras
Steg 5) Kontrollera nu status för dokumentet i avsnittet Beloppsinformation
Steg 6) I statusfältet genereras dokumentnummer som bekräftar dokumentinlägg.
Skicka till kostnadsställe i SAP
Steg 1) Ange transaktionskod FB50 i SAP-kommandofältet
Steg 2) Ange följande i nästa skärm
- Ange dokumentdatumet
- Ange företagskoden
- Ange artskonto för debiteringen som ska bokföras till kostnadsstället
- Ange debiteringsbelopp
- Ange det kostnadscenter där beloppet ska bokföras
- Ange artskonto för kreditinmatning
- Ange kreditbelopp
Steg 3) Tryck på "Spara" -knappen för SAP Standard Toolbar för att lägga upp dokumentet
Steg 4) Kontrollera statusfältet för dokumentnummer för den lyckade posten.